Опубликовано

Семинар: «Бухгалтерская и налоговая отчетность за первый квартал 2024 года. Актуальные изменения налогового законодательства». Куликов А.А.

Дата и время: 17 апреля (среда) 10:00-17:00

Лектор: Куликов Алексей Александрович — управляющий партнер ООО «Агентство Налоговых Поверенных», налоговый консультант при «Палате налоговых консультантов Северо-Запада». Лауреат первого Всероссийского конкурса «Лектор года» (TOP-20).

Место проведения: г.Санкт-Петербург, Васильевский остров, 11-я линия, д. 50*, гостиница «Наш отель», 2 этаж, Желтый зал.

В программе семинара:

Опубликовано

Семинар: «Бухгалтерская и налоговая отчетность за первое полугодие 2023 года. Обзор изменений налогового законодательства». Куликов А.А.

kylikov

Дата и время: 26 июня (понедельник) 10:00-17:00

Лектор: Куликов Алексей Александрович — управляющий партнер ООО «Агентство Налоговых Поверенных», налоговый консультант при «Палате налоговых консультантов Северо-Запада». Лауреат первого Всероссийского конкурса «Лектор года» (TOP-20).

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 11-я линия, д. 50*, гостиница «Наш отель», 2 этаж, Желтый зал.

В программе семинара:

Общие вопросы

  1. Анализ положений нового ФСБУ 28/2023:
    1.1. отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учёте (пересортица, материальная ответственность, нормы естественной убыли) и влияние таковых на налоговые правоотношения;
  2. Отдельные вопросы применения гражданского законодательства:
    2.1. определение условий договора, влияющих на исчисление налоговой базы (размер НДС, авансы или опционы);
    2.2. изменение условий договора (цена, проценты за отсрочку или авансирование);
    2.3. вопросы возмещения убытков и определения их размеров, а также влияние на налоговую базу;
    2.4. одностороннее оформление «закрывающих» документов;
  3. Вопросы взаимодействия с налоговыми органами:
    3.1. реестр субсидиарных должников;
    3.2. критерии оценки финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков;
    3.3. «налоговые оговорки» и «заверения» при заключении договоров;
    3.4. налоговая медиация;
    3.5. ознакомление с материалами проверок и последствия лишения такового права;
    3.6. вопросы истребования документов;
    3.7. нарушение налоговыми органами процессуальных сроков;
    3.8. отдельные вопросы применения статьи 54.1 НК РФ.

НДС

  1. Формирование объекта обложения НДС:
    4.1. целевые поступления как элемент налоговой базы по НДС;
    4.2. скрытые платежи в смешанных договорах;
    4.3. заёмные операции как способ оплаты реализуемой продукции;
    4.4. суммы возмещения недополученных доходов;
    4.5. безвозмездные операции, в том числе по созданию нормальных условий труда;
  2. Определение места реализации работ и услуг:
    5.1. установление места реализации услуг по обучению и образованию;
    5.2. надлежащая квалификация работ (услуг), установление основных и вспомогательных работ (услуг);
  3. Отдельные вопросы применения налоговых льгот и пониженных ставок по НДС;
  4. Проблемы возмещения НДС:
    7.1. вычет на основании чека ККТ;
    7.2. возмещение НДС, оплаченного с использованием внешнего финансирования;
    7.3. обоснование целей использования приобретаемых активов.

Налог на прибыль

  1. Вопросы признания доходов для целей налога на прибыль:
    8.1. курсовые разницы (мнение Минфина России);
    8.2. квалификация операций по внесению вклада в имущество;
    8.3. прощение долга и отказ от взыскания задолженности;
    8.4. списание кредиторской задолженности;
  2. Обоснованность расходов:
    9.1. расходы в интересах третьего лица;
    9.2. соблюдение особых правил признания расходов и последствия нарушения таковых;
    9.3. фиктивность договоров, дающих право на признание затрат;
  3. Проблемы признания отдельных видов расходов:
    10.1. материальные расходы (потери при хранении, транспортировке и производстве, соответствие технологическим требованиям);
    10.2. расходы по оплате труда (локальные трудовые акты, нормальные условия труда, оплата отдыха работников, возмещение работникам процентов по ипотечным кредитам);
    10.3. обоснованность представительских и командировочных расходов;
    10.4. обоснованность расходов по процентам по долговым обязательствам (аффилированность сторон договора, кредитование в рамках группы компаний);
    10.5. признание убытков (прощение долга, списание дебиторской задолженности).

Страховые взносы

  1. Проблемы применения пониженных тарифов;
  2. Признание выплат в пользу физических лиц в качестве объекта обложения;
  3. Необлагаемые выплаты: компенсация за задержку выплаты заработной платы, расходы по созданию нормальных условий труда, оплаты отдыха, компенсация процентов по ипотечным кредитам;
  4. Переквалификация отдельных выплаты в объект обложения: командировочные расходы, займы, подотчётные суммы;
  5. Отдельные вопросы представления отчётности по страховым взносам.

НДФЛ

  1. Изменение в порядке начисления НДФЛ в отношении дистанционных работников, в том числе нерезидентов;
  2. Увеличение размера социальных вычетов;
  3. Новый подход в правоприменении к моменту получения дохода – соотнесение доходов и расходов налогоплательщика;
  4. Отдельные вопросы представления отчётности по НДФЛ.

Транспортный налог

  1. Информация о суммах налога по данным налоговых органов и устранение возможным расхождений.

Имущественные налоги

  1. Информация о суммах налога по данным налоговых органов и устранение возможным расхождений;
  2. Право налоговых органов на пересмотр балансовой стоимости основных средств.

Ответы на вопросы и практические рекомендации.

*Программа будет дополнена в случае принятия ко дню проведения семинара законов, вносящих изменения и дополнения в законодательные акты, имеющие отношение к заявленной теме.




    Решите задачку (антиспам): 7 + 2 =

    Опубликовано

    «Актуальные вопросы заработной платы и трудовых отношений в первом полугодии 2023 года». 22 марта. Морозова И. В.

    Уважаемые партнеры!

    Предлагаем Вам посетить  совместный семинар ООО «Ваше Право Консультант Плюс» и Палаты профессиональных бухгалтеров и аудиторов на тему: «Актуальные вопросы заработной платы и трудовых отношений в первом полугодии 2023 года»

    Дата и время: 22 марта (среда) 10:00-17:00

    Лектор: Морозова Ирина Владимировна — специалист-практик по вопросам расчетов с персоналом по оплате труда, действительный член ИПБ России, автор многочисленных книг и публикаций по вопросам труда и заработной платы.

    Место проведения: г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 11-я линия, д. 50*, гостиница «Наш отель», 2 этаж, Желтый зал.

    Анонс семинара:

    С 1 января 2023 года вступили в силу глобальные изменения в бухгалтерском и налоговом законодательстве, которые влекут за собой изменения сроков и всех форм отчетности.

    Поэтому предлагаем вашему вниманию семинар, который содержит максимально полный обзор последних новаций в трудовых отношениях, расчете заработной платы, персонифицированной и налоговой отчетности по заработной плате в 2023 году и на грядущую перспективу.

    Семинар предназначен для специалистов-практиков в сфере трудовых отношений, которые ежедневно решают конкретные задачи правового взаимодействия с работниками и контролирующими органами.

    Цель семинара – рассмотреть наиболее важные и интересные изменения трудового законодательства в режиме реального времени. При этом особое внимание уделяется тому, как с минимальными затратами времени и сил учесть эти изменения в своей текущей работе.

    На нашем семинаре Вы узнаете обо всех последних обновлениях ТК РФ и НК РФ в том числе про:

    •             Новые правила сдачи отчетности и переходе на единый налоговый счет и платеж с 2023 г.;

    •             Последствия объединения фондов и изменениях в расчете страховых взносов;

    •             Тарифы страховых взносов и новые категории застрахованных лиц;

    •             Изменения в расчете и уплате НДФЛ;

    •             Новые правила выдачи пособий работникам и проактивный механизм их выплат;

    •             Изменения ТК РФ по зарплате, персональным данным, охране труда, удаленной работе и прочим вопросам, которые должен знать бухгалтер.

    Также на семинаре будет рассмотрен порядок внедрения электронного кадрового документооборота и приведены способы оптимизации расходов на оплату труда в рамках действующего законодательства.

    В результате обучения Вы:

    •             узнаете о наиболее важных изменениях в трудовом и налоговом законодательстве в 2023 году и на перспективу до 2030 года;

    •             научитесь тому, как внедрить и учесть эти изменения в своей практической работе;

    •             получите конкретные рекомендации по грамотному взаимодействию с работниками и контролирующими органами на основе личного опыта лектора.

    Слушатели семинара получат не только ответы на свои вопросы, но и авторские материалы и комментарии, в которых приведены практические примеры.

    *Программа будет дополнена в случае принятия ко дню проведения семинара законов, вносящих изменения и дополнения в законодательные акты, имеющие отношение к заявленной теме.

    Опубликовано

    «Бухгалтерская и налоговая отчетность за первое полугодие 2022 года». Куликов А.А.

    Полугодовая отчётность

    Уважаемые партнеры!

    Предлагаем Вам посетить  совместный семинар

    ООО «Ваше Право Консультант Плюс» и Палаты профессиональных бухгалтеров и аудиторов на тему:

    «Бухгалтерская и налоговая отчетность за первое полугодие 2022 года. Актуальные изменения налогового законодательства»

    Дата и время: 11 июля (понедельник) 10:00-17:00

    Лектор: Куликов Алексей Александрович — управляющий партнер ООО «Агентство Налоговых Поверенных», налоговый консультант при «Палате налоговых консультантов Северо-Запада». Лауреат первого Всероссийского конкурса «Лектор года» (TOP-20).

    Место проведения: г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 11-я линия, д. 50*, гостиница «Наш отель», 2 этаж, Желтый зал.

    В программе семинара:

    Общие вопросы

    1. Изменения в сфере валютного регулирования:

    Отдельные вопросы применения норм о прослеживаемости товаров: «кандидаты»

    на включение в систему прослеживаемости товаров, проблемы идентификации товаров для прослеживаемости, оформление счетов-фактур и отчётов об остатках товаров.

    • Влияние условий гражданско-правовых договоров на формирование налоговой базы.
    • Взаимоотношений с налоговыми органами:

    НДС

    1. Вступающие в силу изменения в НК РФ:
    2. Отдельные вопросы формирования налоговой базы по НДС:
    3. Отдельные вопросы применения налоговых вычетов:

    Налог на прибыль

    1. Поправки в НК РФ в части налога на прибыль:
    2. Признание отдельных доходов:
    3. Признание отдельных расходов:

    Зарплатные налоги.

    1. Планируемые уточнения в части выплаты пособий по уходу за ребёнком для работающих.
    2. Изменение сроков уплаты страховых взносов для некоторых категорий страхователей;
    3. ФНС России предупреждает: «схема» с самозанятыми опасна;
    4. Применение пониженных тарифов: необходимо соблюдение формальных критериев.
    5. Проблемы надлежащей квалификации компенсационных выплат.
    6. Освобождение материальной выгоды от налогообложения — не повод для злоупотреблений.

    Имущественные налоги.

    1. Разрешение вопроса о перечне «дорогих» автомобилей.
    2. Квалификация работ по улучшению характеристик основного средства в свете ФСБУ 6/2021: влияние на размер налоговой базы.
    3. Неотделимые улучшения арендованной недвижимости: наличие объекта обложения зависит от применения ФСБУ 6/2021.
    4. Предстоящие изменения по налогу на имущество и подготовительные действия в этой связи.




      Решите задачку (антиспам): + 43 = 44

      Опубликовано

      Семинар: Бухгалтерская и налоговая отчетность за первое полугодие 2021 года. (Куликов А.А.)

      куликов

      Уважаемые партнеры!
      Предлагаем Вам посетить совместный семинар на тему: «Бухгалтерская и налоговая отчетность за первое полугодие 2021 года»

      Дата и время: 25 июня (пятница) 10:00-17:00.

      Лектор: Куликов Алексей Александрович — управляющий партнер ООО «Агентство Налоговых Поверенных», налоговый консультант при «Палате налоговых консультантов Северо-Запада». Лауреат первого Всероссийского конкурса «Лектор года» (TOP-20).

      Место проведения: г. Санкт-Петербург, Батайский пер. 3А, отель «Sokos Olympia Garden».

      В программе семинара:

      Общие вопросы

      1. Применение с 01.07.2021 года процедуры обжалования ненормативных актов государственных органов через портал «Госуслуги»;
      2. Начало формирования единого реестра обязательных требований к бизнесу;
      3. Несоответствие фактической деятельности налогоплательщика заявленному в ЕГРЮЛ коду ОКВЭД;
      4. Начало с 01.07.2021 года процесса выдачи ФНС России усиленных квалифицированных подписей: плюсы и минусы;
      5. Изменения с 01.07.2021 года в процедурах налогового контроля.
      6. Практика взаимодействия с налоговыми органами (новая судебная практика).
      7. Отдельные вопросы привлечения к ответственности. Одновременное привлечение организации и должностного лица, уголовная ответственность за вывод активов от взыскания.

      НДС

      1. Отдельные вопросы начисления НДС.
      2. Изменения в порядке исчисления налоговой базы в отношении бытовой и электронной техники, приобретаемой у физических лиц (с 01.01.2022 года).
      3. Изменения в формах счетов-фактур и книги покупок и продаж. Введение реквизитов по прослеживаемости товаров, а также реквизитов документа об отгрузке товаров (работ, услуг).
      4. Обоснованность применения пониженных ставок НДС и неправильность определения таковой. Налоговые и гражданско-правовые последствия.
      5. Вопросы применения налоговых вычетов: определённость целей использования приобретаемых активов, доказывание момента принятия к учёту.
      6. Новые контрольные соотношения к декларации по НДС: необходимость строгого соответствия таковым с 01.07.2021 года.

      Налог на прибыль

      1. Отдельные вопросы признания доходов. Выручка от реализации с особым моментом отгрузки и (или) перехода права собственности. Распределение расходов по условиям договора и компенсация таковых. Компенсация при изъятии имущества для государственных нужд.
      2. Экономическое обоснование расходов. Сделки с взаимозависимыми лицами, лицензионные платежи, продажа имущества по заниженной стоимости.
      3. Документальное подтверждение расходов. Технологические документы, электронные документы, договоры аренды, подлежащие государственной регистрации, транспортные перевозки, кассовые чеки, документы в обоснование убытка прошлых лет.
      4. Обоснованность распределения расходов на прямые и косвенные расходы, формирование стоимости «незавершёнки». Использование принципа равномерности признания расходов, формирование стоимости амортизируемого имущества.
      5. Признание отдельных расходов: командировочные расходы, материальные расходы, выплаты в пользу работников, рекламные расходы.

      Зарплатные налоги

      1. Изменения в формах отчётности: формализация реквизита «адрес», введение реквизита «ИНН», введение информации о правопредшественнике, указание кода выполняемой работником функции.
      2. Фиксированный платёж для ИП. Некоторые периоды могут не учитываться (мнение КС РФ);
      3. Трудовые договоры с «дистанционными» работниками.
      4. Применение пониженных тарифов СМП зависит от данных реестра СМП.
      5. Социальные выплаты в пользу работников или возмещение «рабочих» расходов (не) формируют объект обложения страховыми взносами (мнение ФНС России и судебная практика).

      НДФЛ

      1. Признание дохода физического лица: приобретение имущества по заниженной стоимости, возмещение коммунальных расходов.
      2. Трудовые договоры с «дистанционными» работниками. Место выполнение работы, статус налогового резидента и ставка НДФЛ.
      3. Новый социальный налоговый вычет («спортивный» вычет с 01.01.2022 года);
      4. Новые правила предоставления с 01.01.2022 года социальных, инвестиционных и имущественных налоговых вычетов с использованием личного кабинета налогоплательщика.
      5. Некоторые вопросы представления формы 6-НДФЛ.

      Имущественные налоги

      1. Определение объекта обложения налогом на имущество.
      2. Оспаривание кадастровой стоимости по однородным объектам недвижимости.
      3. Практика применения пониженных ставок земельного налога.

      Для записи на семинар вы можете позвонить по телефону +79818209828 (Светлана) или заполнить форму записи:




        Решите задачку (антиспам): 60 − 56 =